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    <titolo>L.190/2012 - pubblicazione dati contratti per servizi e forniture 2018</titolo>
    <abstract>Adempimento pubblicazione dati ex art.1 comma 32 della L.190/2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>http://liceoartisticocagliari.gov.it/avcp/gare2018.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010493834 del 25/07/2018 -buono ordine n. 28/2018 periodo relativo dal 18.04.2018 al 17.07.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA document solutions Italia spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>602.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/10 del 31/03/2018 - ns buono n. 21 del 9.03.2018 per acquisto materiali specialistici partecipazione concorso Abanoa prf. Zanini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.900442 del 11/06/2018-ns buono n. 49 del 01/06/2018 per acquisto materiali igenico-sanitari sede  via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 15/12/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI MASSA A. &amp; G. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1227.65</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.900461 del 15/06/2018 ns buono n. 52/2018 del 04/06/2018 per acquisto materiali igenico sanitari sede via S.Eusebio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>179.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>218.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00006/2018/A del 04/07/2018 - Ns buono n. 61/2018 per noleggio contenitori a fondo apribile per macerie discipline plastiche sedi via S.Eusebio e Via Bixio- pagamento 6 mesi il resto a dicembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 13/03/2018 - ns buono n. 10 del 5.02.2018 per acquisto materiali specialistici (discipline plastiche sede via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Alessandro Tomassi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13209701005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessandro Tomassi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1308.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/431 del 21/06/2018 Ns buono n. 50/2018 del 04/06/2018 per acquisto materiali specialistici per esami di stato 2018</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>735.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.18E del 31/05/2018 - Ns buono n. 48/2018 per volo partecipazione progetto PON Laboratori Musicali e coreutici DSGA</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRIMMTOURS  VIAGGI E TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01025120922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMMTOURS  VIAGGI E TURISMO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>142.77</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Buono n. 85/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEKSPAN SPA Gruppo Sogimi</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02459780017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKSPAN SPA Gruppo Sogimi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2433.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Buono n. 91/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>Alessandro Tomassi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13209701005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessandro Tomassi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>352.30</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.344/2018/E del 05/12/2018 acquisto firma digitale remota per DSGA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Tender DUE sas di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tender DUE sas di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/488 del 13/07/2018 - ns buono n. 60/2018 per materiali specialistici allestimento mostra "Oltre Putzolu"</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.07</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.17E del 23/03/2018  ns buono 30 del 27.03.2018 per acquisto biglietti prova dell'orchestra del Teatro Lirico</oggetto>
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          <codiceFiscale>00156220923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00156220923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 09/03/2018 ns. buono n. 19 del 7.03.2018 per acquisto lampade videoproiettore per LIM sedi tutte</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465670929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENATO CINCOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465670929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENATO CINCOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2B21FF1EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.262 FP del 28/02/2018 acquisto materiali discipline sportive per sedi via Bixio e Via Cesare Cabras</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1812.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2211.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 13/02/2018 ns. buono n. 8 del 1.02.2018 acquisto materiali specialistici discipline pittoriche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01458010921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01458010921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/267 del 26/04/2018 ns. buono n. 24 del 13.03.2018 per acquissto materiali didattici Architettura</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900982 del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3422BC70D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/13 del 17/04/2018 Ns buono n. 23 del 13.03.2018 per acquisto materiali specialistici discipline pittoriche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362626CEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/E del 06/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02169430416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARK AGENCY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02169430416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARK AGENCY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.106 del 29/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01021490501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C2391D3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0003/2018/a del 17/05/2018 ns buono n. 45/2018  del 15.05.2018 per trasporto macerie e eneri di discarica per materiali sede via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E23177C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57 del 03/05/2018  ns buono n. 33 del 9.04.2018 per viaggio a Serrenti partecipazione concorso "Suoni del Campidano"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03511770921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nolautobus Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03511770921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nolautobus Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4622ABE46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/18 del 14/03/2018 ns. buono d'ordine del 10.03.2018 per acquisto materiali recinzione sede via Cesare Cabras sede Musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02379940923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FADDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02379940923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FADDA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z47255F23B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.204 PA del 29/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E21EC586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FatPAM 1 del 09/02/2018 ns buono n. 6 del 29.01.2018 per ritiro materiali e toner esausti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03247340924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTEX SARDEGNA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03247340924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTEX SARDEGNA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5121B6880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 23/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465670929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENATO CINCOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465670929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENATO CINCOTTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.687 FP del 28/06/2018 ns buono n. 47/2018 del 31.05.2018 per acquisto completini volley da gara</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 56_18 del 29/06/2018 -ns buono n. 38/2018 acquisto materiale sanitario richiesto Prof.ssa Cireddu addetta gestione emergenza primo soccorso sede via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02538600921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Samed di Usala &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02538600921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Samed di Usala &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.040/NE del 10/05/2018 ns buono n. 37/2018 visita guidata Monserrato-Pau (Museo dell'ossidiana)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01913960926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE BAIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913960926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE BAIRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1744 PA del 31/08/2018  ns buono n.67/2018 per acquisto registri di sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.202093 del 13/03/2018 - ns. buono d'ordine n. 18 del 01.03.2018 per acquisto n. 10 Pc+monitor per uffici di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Converge S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Converge S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3959.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4830.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00002/2018/a del 07/02/2018 per trasporto macerie in contenitori ubicati plesso di Via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/E del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDLGU47T14B354H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Corda Luigi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDLGU47T14B354H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Corda Luigi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7423E30BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00004/2018/A del 13/06/2018 ns buono n. 55/2018 del 06/06/2018 per trasporto e smaltimento macerie sedevia S.Eusebio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7523E139A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/32 del 19/06/2018 ns buono n. 54/2018 del5.06.2018 per acquisto eco-switch, per aula informatica sede via S.Eusebio, per gli esami 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z772659F7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 19/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02143190904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETTORE UZZANU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02143190904</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETTORE UZZANU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 94/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02328100926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET AND DAY  Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02328100926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET AND DAY  Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z79215A9CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/70 del 02/02/2018 - acquisto materiali cancelleria per uffici di segreteria - buono di ordinazione n. 112 del 18.12.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D22F88F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/5/2018 del 28/03/2018 ns. buono n. 32 del 28.03.2018 per viaggio istruzione a Nuoro con pernottamento e visita museo Ciusa di Orani</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02793620929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TNtravel Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02793620929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TNtravel Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2349481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 12/06/2018 ns buono n. 42/2018 del 21/04/2018 per riparazione, manutenzione e cambio corde strumenti musicali donati dal Liceo Siotto: n. 5 violini, n. 2 viole, n.1 violoncello e n. 1 contrabasso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ETTORE UZZANU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ETTORE UZZANU</ragioneSociale>
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      <oggetto>Buono n. 75</oggetto>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9E del 11/04/2018 per acquisto biglietto per partecipazione assemblea rete dei licei musicali e coreutici a nome della docente Falqui Carla</oggetto>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Acconto 50%  Fattura n.20/ELETT del 01/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBASTIANO TODESCO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.900781 del 25/10/2018 acquisto materiale di pulizia sede via Bixio</oggetto>
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          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900233 del 23/03/2018 ns buono n. 26 del 15.03. 2018 per acquisto materiali sede Via Sant'Eusebio</oggetto>
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          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Buono n. 95</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO - Software s.r.l. Via U. Giordano 571 -  97100 RAGUSA P.I. : 00838520880</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARGO - Software s.r.l. Via U. Giordano 571 -  97100 RAGUSA P.I. : 00838520880</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/41 del 24/07/2018 - acquisto HD interno PC</oggetto>
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          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29.92</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
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      <oggetto>Buono n. 93/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>PCSISTEMI sas di Cipriani</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03557620238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCSISTEMI sas di Cipriani</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>658.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900779 del 25/10/2018 - acquisto materiali pulizia sede via Cesare Cabras</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>530.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.73/A del 22/03/2018 ns buono n. 25 del 14.03.2018 per acquisto cavalletti a lira con cremagliera per discipline  pittoriche sede via S.Eusebio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMICUCCI Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499750418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICUCCI Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1238.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.129/PA-D del 06/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PESOLO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESOLO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33137.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>33137.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900100 del 09/02/2018 buono n. 7 del 29/01/2018 per acquisto materiali igienico sanitari sede di via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>198.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9923DA8A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145 PA del 01/09/2018 - ns buono n. 51/2018 per acquisto materiali specialistici per esami di stato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>442.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/218 del 22/05/2018 -ns buono n. 15 del 12.02.2018-Intervento di formazione sulla normativa in materia di privacy, trasparenza, digitalizzazione e lotta alla corruzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00005/2018/A del 13/06/2018 ns buono n. 56/2018 per trasporto macerie e oneri di discarica sede via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00332/PA del 31/05/2018 ns buono n. 46/2018 per acquisto set bandere per esterno in poliestere nautico: 2 Italia-2Europa-2Sardegna</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23 del 03/10/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>HOLDING OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12967001004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLDING OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9345.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000992PA del 28/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>faticoni spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>faticoni spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26762.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1010519368 del 21.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA document solutions Italia spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA document solutions Italia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 28/02/2018 - Ns buono n. 3 del 4.01.2018 per rinnovo contratto manutenzione, assistenza Sistema timbrature</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PCSISTEMI sas di Cipriani</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03557620238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCSISTEMI sas di Cipriani</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900162 del 26/02/2018  ns. buono n. 12.2.2018 per acquisto materiali di pulizie sede via Sant'Eusebio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.38</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/4 del 28/02/2018 ns buono n. 11 del 6.02.2018 per acquisto materiali di cancelleria sede via Cesare Cabras</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/462 del 24/10/2018 Costo annuale per utilizzo piattaforma per la gestione del sito istituzionale compreso hosting e assistenza dal (1/02/2018 al 31/01/2018)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2648660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono n. 89/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03396680922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Boutique del ceramista di Podda Susanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03396680922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Boutique del ceramista di Podda Susanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC240DD80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.147 PA del 01/09/2018 - ns. buono n. 57/2018 del 19.06.2018 per acquisto carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE22F661F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900277 del 06/04/2018 ns buono n. 31 del 28.03.2018 per acquisto materiale di pulizia sede via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB023EOAFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/422 del 21/06/2018 Ns buono n. 53/2018 del 5/06/2018 per acquisto cartucce e toner per stampanti e multifunzioni commissioni d'esame 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB72580089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/PA del 10/11/2018 - Acquisto n. 6 lampade per videoproiettore LIM scorta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CNCRNT60R17B354M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINCOTTI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RENATO CINCOTTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNCRNT60R17B354M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINCOTTI RENATO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465670929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENATO CINCOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1131.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900512 del 29/06/2018 ns buono n. 59/2018 del 25.06.2018 per acquisto buste nettezza urbana trasparenti per raccolta differenziata sede via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>71.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2096 del 08/01/2018 per abbonamento annuale per i programmi: Alunni Web, bilancio Web, Avcp, scuola next plus, magazzino, biblioteca, inventario ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO - Software s.r.l. Via U. Giordano 571 -  97100 RAGUSA P.I. : 00838520880</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO - Software s.r.l. Via U. Giordano 571 -  97100 RAGUSA P.I. : 00838520880</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19E del 10/04/2018 Ns buono n. 41/2018 per acquisto biglietti alunni e docenti partecipazione Opera Madama Butterfly</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00156220923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00156220923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC22ABA496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004/PA del 20/09/2018 - ns buono n. 68/2018 del 28/08/2018 per acquisto registri dei verbali  numerati e personalizzati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSCRL54A04A192Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI.C.  Studio di Carlo Piras</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSCRL54A04A192Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI.C.  Studio di Carlo Piras</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/338 del 29/05/2018 ns buono n. 39 per acquisto materiali specialistici per monumenti aperti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA2365B56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/199 del 22/05/2018 - Ns buono n. 117/2017 del 20.12.2017 contratto per l'amministrazione di sistema informatico della rete di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE24853CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 12_18 del 31/07/2018  acquisto materiali specialistici come da buoni allegati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDDRFL37P28F983S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDDA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDDRFL37P28F983S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDDA RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCO225AF9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.51/2018/E del 20/02/2018 ns buono n. 17 del 19.02.2018 per configurazione e collaudo "Richiesta assenze da scuola next" avviamento all'uso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tender DUE sas di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787410923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tender DUE sas di Giorgio Rosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2256A8CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900780 del 25/10/2018 - acquisto materiale di pulizia sede Via Sant'Eusebio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD922ECFEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.900296 del 13/04/2018 ns buono n. 29 del 23.03.2018 per acquisto materiali di pulizia sede via Cesare Cabras</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.08 del 06/12/2018 acquisto Fun Ball detersivo igienizzante e smacchiante per tutte sedi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03112220920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOINN  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03112220920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOINN  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE121A14DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 28/02/2018 - ns buono n. 4 del 09/012018 per recupero timbrature su mesi storici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03557620238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCSISTEMI sas di Cipriani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03557620238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCSISTEMI sas di Cipriani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA261510E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001270PA del 03/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>faticoni spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>faticoni spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC2320CA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/144 del 30/04/2018 ns. buono n. 35 del 11.04.2018 per acquisto antivirus AVIRA validità n. 3 anni fino al 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF125E95E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220 PA del 15/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF422DBCD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 22/08/2018 realizzazione piattaforma contigua al sito ist. al fine di valorizzare delle attività caratterizzanti l'identità dell'istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02824540922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO MARIANO LECCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02824540922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO MARIANO LECCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42649DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono n. 90/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03396680922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Boutique del ceramista di Podda Susanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03396680922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Boutique del ceramista di Podda Susanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7223D045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 14/02/2018 - buono d'ordine n. 13 del 9.02.2018 per acquidto n. 1 lampada per videoproiettore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03465670929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENATO CINCOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03465670929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENATO CINCOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>.CIG Z5D18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento 4° trimestre 2017 copie contratto Xerox 7120/7225</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>809.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ND</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010448568 del 07/11/2017 -Contratto noleggio full-service durata 12 mesi periodo aprile 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA document solutions Italia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA document solutions Italia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1205.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1398.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z001F8B436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00002/2017/A del 01/08/2017 -NOLO  CONTENITORI A FONDO APRIBILE PER CRETA VIA BIXIO E VIA S.EUSEBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267510929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI LA VOLPE DEI F.LLI CORONA ANGELO &amp; PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1091.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E210304C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Libri in comodato d'uso materia trombone</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633810920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAZIONE CARTOLIBRERIA  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02633810920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAZIONE CARTOLIBRERIA  srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2112AFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 4 per acquisto libri in comodato d'uso sezione musicale canto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633810920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAZIONE CARTOLIBRERIA  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02633810920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA STAZIONE CARTOLIBRERIA  srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381EBAFFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio multifunzione A3 laboratorio di grafica via Bixio periodo 1.10/31.12.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Converge S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>405.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422150204</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 901137 per acquisto materiali di pulizia sede Via S.Eusebio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502148E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tappetino per salvaguardia banchi dimensioni 45x60 mm 3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCASPISANO  S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z53215088F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 901136 per acquisto materiali di pulizia sede via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnata Chimici spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z59215B0DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner e cartucce per stampanti segreteria,presedenza e responsabili di sedi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7920F02B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ampliamento rete wireless con fornitura e installazione dei materiali per aula informatica sede via C. Cabras</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C  sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU FRANCESCO &amp; C  sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2149559</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aquisto gradine e mazzuoli per lavorazione pietra Discipline plastiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05857301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABULARASA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05857301005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABULARASA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02158F0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner e cartucce per classi tutte sedi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1E974F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8717150221 del 23/05/2017 - saldo spese postali mese di marzo 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale ALT Sardegna - Inc-Cont-Cred</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale ALT Sardegna - Inc-Cont-Cred</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>397.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2130FB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 31E per viaggio effettuato Dirigente Scolastico Cagliari/Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025120922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMMTOURS  VIAGGI E TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01025120922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMMTOURS  VIAGGI E TURISMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD421643BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto argilla rossa per disciplie Plastiche sede via Bixio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03396680922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Boutique del ceramista di Podda Susanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03396680922</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Boutique del ceramista di Podda Susanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD921036F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA ART &amp; DOSSIER CARTA+DIGITALE  + allegati a riviste per la biblioteca</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF4216D4A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 3/1032 per acquisto buste plastica 52x72 esposizione elaborati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartaria VAL.DY. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6002442BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010348678 del 26/04/2016 - canone trimestr. noleggio fotocopiatrici 24 - L2 - genn/apr 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA document solutions Italia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA document solutions Italia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1136.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1359.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6506428A3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V6000683 del 11/11/2016 - comp.attivaz./gest.remote</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intesa Sanpaolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intesa Sanpaolo S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0218212BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/10 del 29/02/2016 - acquisto stampante laser colori Xerox 6600VDNM.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1166.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1395.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D18211C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/25 del 29/04/2016 - noleggio fotocopiatore Xerox 7225 via S.Eusebio 1° trimestre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02691360925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATICOM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10810.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11903.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F0F0E607</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.87 del 30/05/2015 - n. copie semestrali su Xerox Worcentre come da contratto.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03593010923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02655920920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TecnOffice srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03593010923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02655920920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TecnOffice srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8706.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10573.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF617D26E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80015110929</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE - FOISO FOIS" - CAGLIARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di stampa "Quaderno di immagini".</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085980924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GreatPrints di Giorgio Pisu</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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